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Banca
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Órgão
Ano
Linhas
Q122886 | Direito Administrativo
Banca: FCCVer cursos
Ano: 2006
Órgao: TCE-CE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Cargo: Analista de Controle Externo - TCE-CE

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Através dos documentos juntados em processo de prestação de contas da Secretaria de Estado de Transportes, ficou comprovado que Tício funcionário público estadual efetivo, no exercício da função de presidente de Comissão de Licitação, favoreceu a empresa “Alpha Sinais LTDA.”, declarando vitoriosa a proposta desta para a venda e instalação de placas de sinalização em rodovias estaduais. Por tal favorecimento, recebeu uma gratificação de R$300 mil reais. Esse numerário foi integralmente destinado por Tício para aquisição de computadores novos e acessórios de informática para utilização dos funcionários da repartição pública em que é lotado, tendo sustentado que, nesse caso, a licitação era dispensável.

Como Procurador, elabore parecer conclusivo, abordando os aspectos civis, criminais e administrativos do fato em questão.

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1) Apenas um exemplo. O conteúdo real é bem diferente. O tipo de auditoria mais apropriado para o caso é a auditoria de regularidade ou de conformidade. No que tange ao objeto auditado, pode-se extrair dois tipos principais de auditoria: a auditoria de regularidade (ou conformidade) e a auditoria operacional (ou de desempenho). Segundo a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, a Auditoria de regularidade (regularity audit) compreende Auditoria financeira, Auditoria de controles internos e Auditoria da legalidade de atos administrativos. Já a auditoria operacional, por sua vez, tem um foco mais voltado para a gestão. Segundo o Manual de Auditoria Operacional do TC, a auditoria operacional é o processo de coleta e análise sistemáticas de informações sobre características, processos e resultados de um programa, atividade ou organização, com base em critérios fundamentados, com o objetivo de aferir o desempenho da gestão governamental. Tópico 2: Três procedimentos de auditoria que deverão ser adotados. Justifique-os. Há uma série de procedimentos de que podem ser adotados no processo de fiscalização e auditoria, que podem ser citadas na resposta. 1) Avaliação do Sistema de Controle Interno: avaliação dos controles que auxiliam a entidade a cumprir as leis, as normas e os regulamentos; 2) Circularização (Confirmação Externa): confirmação, junto a terceiros, de fatos alegados pela entidade; 3) Exame e comparação de livros e registos: o confronto, o contejamento e a comparação de registros e documentos, para a comprovação da validade e autenticidade do universo, população ou amostra examinada; 4) Exame e comprovação documental: consistem em apurar, demonstrar, corroborar e concorrer para provar, acima de qualquer dúvida cabível, a validade e autenticidade de uma situação, documento ou atributo ou responsabilidade do universo auditado, através de provas obtidas em documentos integrantes dos processos administrativo, orçamentário, financeiro, contábil, operacional, patrimonial, ou gerencial do ente público no curso normal da sua atividade e dos quais o profissional de auditoria governamental se vale para evidenciar suas constatações, conclusões e recomendações.

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