A Secretaria de Fazenda recebeu denúncia e está investigando uma possível irregularidades na compra (superfaturamento de preço) e na distribuição (desvio) de medicamentos destinados aos postos de saúde em uma das Prefeituras sujeitas a sua fiscalização. Ademais, durante a auditoria, a equipe verificou, com base nos relatórios contábeis, indícios de sonegação de impostos estaduais.
Com o objetivo de obter evidências que permitam aos Auditores fundamentarem sua opinião, quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia, pede-se indicar, com base nas normas de auditoria:
- O tipo de auditoria mais apropriado para o caso. [Valor: 5,00 pontos]
- Três procedimentos de auditoria que deverão ser adotados. Justifique-os. [Valor: 7,00 pontos]
- Os tipos de amostragem que podem ser utilizadas em auditorias. [Valor: 7,00 pontos]
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A partir da situação hipotética apresentada, redija u…
Acerca do sistema de controle interno a Administração Pública, elabore um texto, no qual responda ao que se pede a seguir:
1 – A diferença entre controles parlamentar, judicial e administrativo. [valor: 9,50 pontos]
2- As finalidades do sistema de controle interno, previstas na Constituição Federal de 1988, que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter de forma integrada. [valor: 9,50 pontos]
3- Discorra sobre o modelo de três linhas de defesa, sob a ótica do Decreto nº 46.873/2019. [valor: 9,50 pontos]
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